綿陽市廣播電視臺主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
2020年,綿陽市廣播電視臺按照市委、市政府要求,全力投入疫情防控宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作,精心策劃實(shí)施重大主題宣傳,堅(jiān)持移動優(yōu)先,推進(jìn)媒體深度融合,在不平凡的一年中各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。一、圍繞中心工作,做好輿論引導(dǎo)
1、全力投入疫情防控輿論引導(dǎo)
2、精心策劃實(shí)施重大主題宣傳
3、加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展
二、創(chuàng)新運(yùn)營模式,增強(qiáng)造血功能
1、夯實(shí)主責(zé)主業(yè),保持廣告創(chuàng)收穩(wěn)定
2、加強(qiáng)活動策劃,做優(yōu)做強(qiáng)活動品牌
3、探索產(chǎn)業(yè)升級,培植新的增長點(diǎn)
綿陽市廣播電視臺為一級預(yù)算單位,無下屬二級單位。
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)8988.95萬元。與2019年相比,收入增加60.87萬元,增長0.68%,與上年基本持平。
2020年度支出總計(jì)8771.10萬元。與2019年相比,支出增加475.84萬元,增長5.74%。原因?yàn)闅w還銀行貸款、補(bǔ)發(fā)退休人員慰問金、支付無線發(fā)射臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目費(fèi)用所致。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)8988.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬元,占55.46%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4003.3萬元,占44.54%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表)
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)8771.10萬元,其中:基本支出6647.64萬元,占75.79%;項(xiàng)目支出2123.46萬元,占24.21%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)4985.65萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收入減少377.43萬元,下降7.04%。主要變動原因是減少項(xiàng)目撥款所致。
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)4973.10萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少252.74萬元,下降4.84%。主要變動原因是減少項(xiàng)目支出所致。
(注:除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬元,占本年支出合計(jì)的56.70%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少252.74萬元,下降4.84%。主要變動原因是減少項(xiàng)目支出所致。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4310.66萬元,占86.68%;社會保障和就業(yè)(類)支出420.02萬元,占8.45%;衛(wèi)生健康支出80.80萬元,占1.62%;住房保障支出161.61萬元,占3.25%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4973.10,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為14.21萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng)):支出決算為4117.88萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng)):支出決算為70.27萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為108.31萬元,完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為86.80萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為215.48萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為107.74萬元,完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為80.80萬元,完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為161.61萬元,完成預(yù)算100%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2949.64萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2325.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)623.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表,根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為106.11萬元,完成預(yù)算77.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是減少車輛運(yùn)維費(fèi)用、減少公務(wù)接待活動次數(shù)及陪同人員所致。
(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算104.61萬元,占98.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.50萬元,占1.41%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0*%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104.61萬元,完成預(yù)算89.07%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少8.01萬元,下降7.11%。主要原因是減少了車輛購置費(fèi)用所致。
其中:公務(wù)用車購置支出34.88萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車1輛、金額24.9萬元,主要用于舉辦大型活動、新聞采訪運(yùn)送人員及設(shè)備,其他車輛1輛、金額9.98萬元,主要用于舉辦活動、新聞采訪運(yùn)輸設(shè)備及人員。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車16輛,其中:轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛,其他車輛2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.73萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.50萬元,完成預(yù)算7.73%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.71萬元,下降53.27%。主要原因是壓縮接待次數(shù)及陪同人員所致。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,158人次,共計(jì)支出1.5萬元,具體內(nèi)容包括:接待各市州縣(區(qū))兄弟臺融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,主要用于接待…(具體項(xiàng)目)。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年,綿陽市廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)
2020年,政府采購支出總額99.87萬元,其中:政府采購貨物支出99.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置2輛業(yè)務(wù)用車,高標(biāo)清改造購置設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額99.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額99.87萬元,占政府采購支出總額的100%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)
截至2020年12月31日,我臺共有車輛16輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(注:數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表,按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我臺在年初預(yù)算編制階段,組織對專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、業(yè)務(wù)用車購置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、無線臺站維護(hù)費(fèi)、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)開展了預(yù)算事前績效評估,對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取了5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
我臺按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,堅(jiān)持??顚S茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本單位還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價,從評價情況來看,年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、無線臺站維修費(fèi)、廣播電視無線覆蓋及重點(diǎn)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)用車購置等11個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。(本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的,選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開,目標(biāo)個數(shù)在5個以下的,全部進(jìn)行公開,公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表)。
(1)、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬元,執(zhí)行數(shù)420萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保證了我臺自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題:隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟(jì)增長,自辦欄目費(fèi)用會逐年增大,使用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算管理,按進(jìn)度合理安排各欄目費(fèi)用。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 自辦欄目費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 420 | 執(zhí)行數(shù) | 420 | |||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款 | 420 | 其中-財(cái)政撥款 | 420 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 保證我臺12檔自辦欄目的正常制作播出 | 實(shí)際完成目標(biāo) | 正常播出 | |||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 用于我臺12檔自辦欄目的正常制作播出 | 保證我臺12檔自辦欄目的正常制作播出 | 保證了我臺12檔自辦欄目的正常制作播出 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽 | 挖掘節(jié)目資源價值,帶動了營收 | 宣傳綿陽、推廣綿陽、帶動營收 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
(2)、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,執(zhí)行數(shù)150萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 成品節(jié)目及電視劇購置 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 150 | 執(zhí)行數(shù) | 150 | |||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款 | 150 | 其中-財(cái)政撥款 | 150 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 實(shí)際完成目標(biāo) | 電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新 | |||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 電視劇購買 | 購入電視劇2500集購買7擋欄目 | 購入電視劇2500集,購買7擋欄目 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 欄目購買 | 購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯 | 購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽、推廣綿陽 | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
(3)、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元,執(zhí)行數(shù)40萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,充分保障了廣播電視的正常轉(zhuǎn)播和播出。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)設(shè)備購置 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 40 | 執(zhí)行數(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款 | 40 | 其中-財(cái)政撥款 | 40 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化 | 實(shí)際完成目標(biāo) | 升級改造完成 | |||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化 | 保障全臺電視制播的高清化、網(wǎng)絡(luò)化。保障正常轉(zhuǎn)播及播出 | 全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化 | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化 | 文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
(4)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)750萬元,執(zhí)行數(shù)750萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度較快。下一步改進(jìn)措施:統(tǒng)籌安排,合理規(guī)劃。 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 業(yè)務(wù)稿費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 750 | 執(zhí)行數(shù) | 750 | |||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款 | 750 | 其中-財(cái)政撥款 | 750 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 用于自聘一線人員稿費(fèi)支出 | 實(shí)際完成目標(biāo) | 支付自聘一線人員稿費(fèi) | |||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 全媒體中心從事一線新聞采訪、報(bào)道工作的聘用人員的稿費(fèi) | 全媒體中心從事一線新聞采訪、報(bào)道工作的聘用人員的稿費(fèi) | 支付全媒體中心75名聘用人員的稿費(fèi) | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 調(diào)動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性 | 保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性 | 保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
(5)、重大專題節(jié)目支出項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,執(zhí)行數(shù)150萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保質(zhì)保量按時完成節(jié)目錄制,保證正常播出。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù) | 150 | 執(zhí)行數(shù) | 150 | |||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款 | 150 | 其中-財(cái)政撥款 | 150 | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 宣傳綿陽 | 實(shí)際完成目標(biāo) | 宣傳綿陽 | |||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量及成本指標(biāo) | 用于重大項(xiàng)目專題、重大外宣專題視頻拍攝制作、節(jié)目包裝等。 | 承擔(dān)市上的對外宣傳形象片等視頻的拍攝、制作、上送播出等 | 完成了10個以上的系列專題專欄,制作了10部60分鐘以上的時政宣傳片并在各頻道、邁尚網(wǎng)、手機(jī)客戶端《直播綿陽》等平臺播出。 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽 | 宣傳綿陽 | 宣傳綿陽 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
2.部門(單位)績效評價結(jié)果。
本部門(單位)按要求對2020年部門(單位)整體支出績效評價情況開展自評,《2020年綿陽市廣播電視臺整體支出績效評價報(bào)告》見附件(附件1)。
本部門(單位)自行組織對XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績效評價,《綿陽市廣播電視臺項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告》見附件(附件2)。(非涉密部門均需公開部門(單位)整體支出評價報(bào)告,部門(單位)自行組織的績效評價情況根據(jù)部門(單位)實(shí)際公開,若未組織項(xiàng)目績效評價,則只需說明部門(單位)整體支出績效評價情況)
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng)):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):
指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
第四部分 附件
附件1
2020年綿陽市廣播電視臺整體支出
績效評價報(bào)告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2020年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個,分別為:黨政辦、黨群工作部(人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室)、總編室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、全媒體中心(時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部)、廣播部(博引傳媒公司)、外宣和評論部、技術(shù)中心(發(fā)射部)、廣電傳媒公司(大型活動部)、視訊公司。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司),參股公司3個(四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(三)人員概況。
2020年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個,截止2020年底實(shí)有在編人員117人。
二、部門(單位)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(單位)財(cái)政資金收入情況。
2020年全年財(cái)政資金收入總額4985.65萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬元。
(二)部門(單位)財(cái)政資金支出情況。
2020年全年支出總額4973.1萬元。其中基本支出2949.64萬元,占總支出的59.31%,項(xiàng)目支出2023.46萬元,占總支出的40.69%。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%。
三、部門(單位)整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門(單位)預(yù)算管理。
包括部門(單位)績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
1-1-1. 編制完整情況:我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理,該項(xiàng)得3分。
1-1-2. 績效目標(biāo)制定情況:績效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化,但因某些績效目標(biāo)在部門上報(bào)的時候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確,還需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化量化,該項(xiàng)扣0.5分,得4.5分。
1-1-3. 預(yù)算編制準(zhǔn)確性:預(yù)算編制做到科學(xué)準(zhǔn)確,按得分計(jì)算公式計(jì)算該項(xiàng)得分為9分。
1-2-1. 預(yù)算支出規(guī)范情況:我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象;分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序;分配專項(xiàng)資金按規(guī)定程序報(bào)批,該項(xiàng)共得5分。
1-2-2. 預(yù)算支出控制情況:日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為9.71%,該項(xiàng)得5分。
1-2-3. 動態(tài)調(diào)整情況:年度部門預(yù)算調(diào)劑額和年末部門預(yù)算額度收回額均為0,該項(xiàng)得9分。
1-3-1. 預(yù)算完成情況:部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)際進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%,按實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分為6.7分;部門預(yù)算項(xiàng)目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%,得分為3分。該項(xiàng)共計(jì)得分為9.7分。
1-3-2. 預(yù)算目標(biāo)完成情況:以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心,評價項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度,按計(jì)算公式計(jì)算得6分。
1-3-3. 違規(guī)記錄情況:依據(jù)2020年巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果,我單位在財(cái)務(wù)收支等方面存在兩項(xiàng)違規(guī)情況,扣1分,該項(xiàng)得1分。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
信息公開情況:單位整體支出績效自評、項(xiàng)目支出績效自評情況按要求隨同部門決算分開,該項(xiàng)得2分。
績效結(jié)果整改情況:單位根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進(jìn)管理得4分。
績效結(jié)果應(yīng)用反饋情況:在規(guī)定時間內(nèi)向財(cái)政部門反饋運(yùn)用績效結(jié)果報(bào)告得2分;對績效結(jié)果反饋問題全部整改提2分,共計(jì)得4分。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)在本年基本完成,也取得了以下的成績:1、成立了專門的預(yù)算績效管理小組,在各相關(guān)部門確定績效目標(biāo)責(zé)任人,對績效目標(biāo)的管理盡可能科學(xué)準(zhǔn)確、細(xì)化量化。2、進(jìn)一步建立健全預(yù)算績效管理制度。3、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理,編制科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的績效目標(biāo)。全臺各部門積極參與,為預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目績效評價提供基本依據(jù)。4、加強(qiáng)對績效考核結(jié)果的反饋和運(yùn)用,將績效考核結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)以及合理安排一下年度預(yù)算的重要依據(jù)。
本單位在2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系得分為95.2分。
(二)存在問題。
1、 預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大,有些部門尚未明確績效目標(biāo)管理工作和自身工作的關(guān)聯(lián)。
2、績效目標(biāo)與績效考核內(nèi)容缺乏更細(xì)致的關(guān)聯(lián),細(xì)化、量化工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、預(yù)算績效管理小組的職責(zé)還需進(jìn)一步完善,使其真正融入到績效目標(biāo)管理工作的每一個環(huán)節(jié)。
4、預(yù)算績效觀念在單位內(nèi)部各部門之間不夠深入,預(yù)算績效意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)改進(jìn)建議。
我單位在預(yù)算績效管理系統(tǒng)的使用過程中有一個小建議。在預(yù)算績效管理系統(tǒng)中部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)在選擇單位的時候感覺可選項(xiàng)太少了,從而無法準(zhǔn)確的反映某些量化指標(biāo),建議在系統(tǒng)設(shè)置中考慮各單位的特殊性制訂相應(yīng)的量化單位,從而使量化指標(biāo)更科學(xué)準(zhǔn)確。
附件2
綿陽市廣播電視臺
項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。
綿陽市廣播電視臺主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)單位項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度合理安排開支,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
4.資金分配的原則及考慮因素。
年初根據(jù)單位實(shí)際情況以及項(xiàng)目的重要性和資金需求等多因素來合理分配資金,編制預(yù)算。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
綿陽市廣播電視臺2020年度共有8個預(yù)算項(xiàng)目,分別為:成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、公務(wù)用車購置、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購置、自辦欄目費(fèi)用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購買、專項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購置和更新以及支付一線工作人員稿費(fèi)等方面,旨在宣傳綿陽、推廣綿陽,保障正常的轉(zhuǎn)播、播出,以及調(diào)動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性和時效性。
2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
貸款利息項(xiàng)目用于支付流動資金貸款利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。貸款利息6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行105.71萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行147.8萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行220萬元。
自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目用于我臺12檔自辦欄目(綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報(bào)道、陽光政務(wù)、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人)的制作成本。自辦欄目費(fèi)用6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行90.40萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行190.62萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行420萬元。
重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目用于電視專題專欄、時政宣傳片、重大項(xiàng)目專題片、重大外宣專題項(xiàng)目,以達(dá)到宣傳綿陽、推廣綿陽的目標(biāo)。重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行33.42萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行62.71萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬元。
無線臺站維修費(fèi)用于保障無線臺站正常運(yùn)行及維修維護(hù)費(fèi)用,以保證無線臺站的運(yùn)行,保障正常播出信號。無線臺站維護(hù)費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行18.67萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行28.28萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行70萬元。
業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目用于廣播電視臺自聘一線人員稿費(fèi)支出,以調(diào)動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。業(yè)務(wù)稿費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行480.30萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行631.62萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行750萬元。
成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目購入新聞素材,用于新聞制作和剪輯,保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。成品節(jié)目及電視劇購置6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行20萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行64.3萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬元。
專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備的購買、更換,保障全臺電視制播的高清化、網(wǎng)絡(luò)化,保障正常轉(zhuǎn)播及播出。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行4.70萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行5.11萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行40萬元。
業(yè)務(wù)用車購置項(xiàng)目用于業(yè)務(wù)用車購置,保證單位新聞采訪及拍攝用車。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元。
3.分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
綿陽市廣播電視臺在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理,根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,做到申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行,績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。
(三)項(xiàng)目自評步驟及方法。
說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
我單位項(xiàng)目績效自評根據(jù)財(cái)政局要求以及單位實(shí)際情況組建評價組,對預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況、未完成績效目標(biāo)原因和改進(jìn)措施等內(nèi)容進(jìn)行自評。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
我單位根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況,對項(xiàng)目資金進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),財(cái)政局經(jīng)過審核進(jìn)行批復(fù),2020年度無預(yù)算調(diào)整。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全市資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
資金計(jì)劃情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
| 1月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月累計(jì) |
業(yè)務(wù)稿費(fèi) | 600 |
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| 50 | 50 | 50 |
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| 750 |
貸款利息 |
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| 220 | 220 |
自辦欄目費(fèi)用 |
| 50 |
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| 150 | 100 | 50 | 40 | 30 |
| 420 |
成品節(jié)目購置 |
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| 30 |
| 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 150 |
重大專題節(jié)目補(bǔ)助資金 |
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| 30 |
| 30 |
| 40 | 30 | 20 |
| 150 |
專項(xiàng)設(shè)備購置 |
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| 40 |
| 40 |
無線臺站維修費(fèi) |
| 20 |
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| 20 |
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| 20 | 10 |
| 70 |
業(yè)務(wù)用車購置 |
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| 34.88 |
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| 34.88 |
2.資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性等進(jìn)行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
資金到位情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
| 1月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月累計(jì) |
業(yè)務(wù)稿費(fèi) | 600 |
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| 50 | 50 | 50 |
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| 750 |
貸款利息 |
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| 220 | 220 |
自辦欄目費(fèi)用 |
| 50 |
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| 150 | 100 | 50 | 40 | 30 |
| 420 |
成品節(jié)目購置 |
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| 30 |
| 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 150 |
重大專題節(jié)目補(bǔ)助資金 |
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| 30 |
| 30 |
| 40 | 30 | 20 |
| 150 |
專項(xiàng)設(shè)備購置 |
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| 40 |
| 40 |
無線臺站維修費(fèi) |
| 20 |
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| 20 |
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| 20 | 10 |
| 70 |
業(yè)務(wù)用車購置 |
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| 34.88 |
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| 34.88 |
資金到位率為100%,資金到位及時。
3.資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
我單位在資金使用中根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到資金支付范圍、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法與預(yù)算相符。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計(jì)核算是否規(guī)范等。
我臺在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理,根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開支。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,賬務(wù)處理及時,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
(二)項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況,如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。
我單位在業(yè)務(wù)用車購置、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目實(shí)施中,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度,對項(xiàng)目按要求進(jìn)行招投標(biāo)流程。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
我單位通過加強(qiáng)項(xiàng)目管理使績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。
包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并進(jìn)行分析說明。
1、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目2020年共計(jì)購入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要,金額70萬元;購買7檔欄目共計(jì)70萬元;從新華社購入新聞素材費(fèi)用10萬元。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。
2、貸款利息項(xiàng)目:2020年全年貸款利息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出220萬元,全部用于流動資金4000萬元的利息支付。按期支付銀行利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證臺經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,完成該項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
3、無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目:按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范,每年需對鐵塔銹蝕部分及時進(jìn)行防腐處理,避免銹蝕擴(kuò)大危及鐵塔安全,2020年對鐵塔進(jìn)行了兩項(xiàng)維護(hù):(1)鐵塔接地防雷檢測及避雷設(shè)施維護(hù)10萬元;(2)塔身部分銹蝕段防腐處理25萬元。另無線臺站附屬設(shè)施的維修維護(hù)及屋頂防滲漏處理35萬元。所有項(xiàng)目在年內(nèi)按預(yù)定計(jì)劃完成,保證了無線臺站的運(yùn)行,保障了正常播出信號。
4、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目:2020年我臺全媒體中心共75人,其中85%為聘用人員,主要從事一線新聞采訪、報(bào)道工作,全年用于支出該部分人員的稿費(fèi)及年終績效費(fèi)用共計(jì)750萬元,按月及時支付到位,充分調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。
5、公務(wù)用車購置項(xiàng)目:根據(jù)?四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法?(川委辦【2018】44號)規(guī)定,接綿陽市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局通知同意我臺購置排氣量1.6升以下、價格9萬元以內(nèi)轎車6輛、排氣量3.0升以下、價格25萬元以內(nèi)中巴車1輛,用于更新現(xiàn)有業(yè)務(wù)用車;購買排氣量2.2升以下、價格10萬元以內(nèi)皮卡車1輛,更新現(xiàn)有特種專業(yè)技術(shù)用車,作為業(yè)務(wù)用車使用。2020年我臺按年初預(yù)算計(jì)劃購置皮卡車1輛,單價為9.98萬元;購置中巴車1輛,單價為24.9萬元,共計(jì)34.88萬元。按時完成預(yù)算績效目標(biāo),充分保障了我臺新聞采訪、拍攝、活動等業(yè)務(wù)用車需求。
6、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目:2020年按照項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃,該項(xiàng)目資金主要運(yùn)用于以下四個方面:(1)圍繞全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè),圍繞市委市政府重點(diǎn)工作,把握重大時間節(jié)點(diǎn),策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄,制作費(fèi)用30萬元;(2)圍繞加快建設(shè)中國科技城和西部現(xiàn)代化強(qiáng)市、全面推動高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等重大主題,全年策劃制作10部共計(jì)60分鐘時政宣傳片并在各頻率頻道、邁尚網(wǎng)、手機(jī)客戶端《直播綿陽》等平臺播出,以每分鐘制作成本8000元,共計(jì)支出48萬元;(3)完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報(bào)片6部共計(jì)60分鐘,制作費(fèi)用48萬元;(4)全年拍攝制作30分鐘以上反映綿陽經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)等內(nèi)容的節(jié)目在中央電視臺、四川電視臺以及美國斯科拉電視網(wǎng)、中國黃河電視臺聯(lián)播網(wǎng)上宣播出,每分鐘成本8000元,共計(jì)支出24萬元。2020年我臺生產(chǎn)一大批高質(zhì)量融媒體產(chǎn)品,圓滿完成科技城建設(shè)部際協(xié)調(diào)小組會議專題匯報(bào)片、第八屆科博會開幕式展演及綿陽市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會等重大活動的視頻制作任務(wù),得到市委主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。全年,我臺共在央視各頻道欄目用稿 175 條次(其中《新聞聯(lián)播》16 條);川臺播出綿陽稿件 396 條次(其中《四川新聞》頭條 15 條)。
7、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目:2020年我臺用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備購買、更換的項(xiàng)目預(yù)算為40萬元,實(shí)際支出40萬元,主要用于以下4個方面:(1)播室設(shè)備更新及播出周邊更新11萬元;(2)轉(zhuǎn)播車配件更換7萬元;(3)購買正版軟件5萬元;(4)電視制播高標(biāo)清同播改造完成后,全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化。高清節(jié)目存儲需求急劇增長,2020年制播網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新共計(jì)支出17萬元。充分保障了廣播電視的正常轉(zhuǎn)播和播出,完成該項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
8、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目:2020年我臺共計(jì)13檔自辦欄目,分別為:綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報(bào)道、陽光政務(wù)、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人。該項(xiàng)目費(fèi)用420萬元全部用于13檔自辦欄目的制作和播出。通過自辦欄目的制作播出,不僅宣傳了綿陽,還通過充分挖掘《健康綿陽》、《鄉(xiāng)韻綿州》、《左零右社》系列節(jié)目的節(jié)目資源價值,以節(jié)目帶動相關(guān)營收。各欄目充分利用新媒體平臺進(jìn)行市場營銷,通過微信、報(bào)紙、APP等線上線下資源,運(yùn)用圖文、視頻等多種形態(tài),使客戶快捷及時了解宣傳動態(tài),保持良好的運(yùn)營勢頭。完成該項(xiàng)目的預(yù)算績效目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評價。
貸款利息項(xiàng)目滿足了我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證了經(jīng)營活動的正常進(jìn)行;自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目達(dá)到了宣傳綿陽,推廣綿陽的目標(biāo);專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目制播實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化,保障了正常播出;無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保證了正常播出;成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目保證了頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新;業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性;業(yè)務(wù)用車購置項(xiàng)目保證了新聞采訪、拍攝用車。
五、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價。
2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)在本年基本完成。
(二)存在的問題。
結(jié)合自評情況,分析存在的問題及原因。
2020年我單位項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成,但通過自評我們認(rèn)識到,在績效目標(biāo)的編制、執(zhí)行以及績效考評工作中還存在兩點(diǎn)不足:
1、 大部分項(xiàng)目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后,造成大量的資金支付集中到最后兩個月。
2、 部分相關(guān)部門對預(yù)算工作及績效評價工作的認(rèn)識不夠,認(rèn)為預(yù)算工作就是財(cái)務(wù)的工作,沒有積極的參與和配合意識,從而導(dǎo)致個別績效目標(biāo)的細(xì)化和量化工作不夠到位。
(三)相關(guān)建議。
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
針對以上兩個問題,改進(jìn)措施為:
1、加強(qiáng)信息傳遞共享。各項(xiàng)目資金使用部門在資金支出過程中應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)部門和相關(guān)人員與財(cái)務(wù)人員的溝通,使財(cái)務(wù)人員及時了解項(xiàng)目進(jìn)度,及時安排項(xiàng)目資金。
2、加強(qiáng)單位各部門對項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作的認(rèn)識及參與。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、制度,進(jìn)一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對績效管理工作的重視程度。同時加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的績效管理意識,根據(jù)年度預(yù)算績效目標(biāo),定期做好預(yù)算的執(zhí)行分析,及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況和績效目標(biāo)之間存在的差距,糾正偏差,并促成單位和相關(guān)部門的配合和參與。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(注:各部門(單位)不得調(diào)整修改、刪除表格格式,空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進(jìn)行公開。)