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2020年度 綿陽市廣播電視臺 部門決算

    2021-09-26 10:47            

第一部分 部門(單位)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年,綿陽市廣播電視臺按照市委、市政府要求,全力投入疫情防控宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作,精心策劃實(shí)施重大主題宣傳,堅(jiān)持移動優(yōu)先,推進(jìn)媒體深度融合,在不平凡的一年中各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。一、圍繞中心工作,做好輿論引導(dǎo)

1、全力投入疫情防控輿論引導(dǎo)

2、精心策劃實(shí)施重大主題宣傳

3、加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展

二、創(chuàng)新運(yùn)營模式,增強(qiáng)造血功能

1、夯實(shí)主責(zé)主業(yè),保持廣告創(chuàng)收穩(wěn)定

2、加強(qiáng)活動策劃,做優(yōu)做強(qiáng)活動品牌

3、探索產(chǎn)業(yè)升級,培植新的增長點(diǎn)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綿陽市廣播電視臺為一級預(yù)算單位,無下屬二級單位。

第二部分2020年度部門(單位)決算

情況說明

一、  入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)8988.95萬元。與2019年相比,收入增加60.87萬元,增長0.68%,與上年基本持平。

2020年度支出總計(jì)8771.10萬元。與2019年相比,支出增加475.84萬元,增長5.74%。原因?yàn)闅w還銀行貸款、補(bǔ)發(fā)退休人員慰問金、支付無線發(fā)射臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目費(fèi)用所致。

二、  入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)8988.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬元,占55.46%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4003.3萬元,占44.54%。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表)

三、  出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)8771.10萬元,其中:基本支出6647.64萬元,占75.79%;項(xiàng)目支出2123.46萬元,占24.21%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)4985.65萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收入減少377.43萬元,下降7.04%。主要變動原因是減少項(xiàng)目撥款所致。

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)4973.10萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少252.74萬元,下降4.84%。主要變動原因是減少項(xiàng)目支出所致。

(注:除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。)

五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬元,占本年支出合計(jì)的56.70%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少252.74萬元,下降4.84%。主要變動原因是減少項(xiàng)目支出所致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4310.66萬元,占86.68%;社會保障和就業(yè)(類)支出420.02萬元,占8.45%;衛(wèi)生健康支出80.80萬元,占1.62%;住房保障支出161.61萬元,占3.25%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4973.10,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為14.21萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng)):支出決算為4117.88萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng)):支出決算為70.27萬元,完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為108.31萬元,完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為86.80萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為215.48萬元,完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為107.74萬元,完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為80.80萬元,完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為161.61萬元,完成預(yù)算100%。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)

般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明                                    

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2949.64萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2325.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  日常公用經(jīng)費(fèi)623.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表,根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)

七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為106.11萬元,完成預(yù)算77.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是減少車輛運(yùn)維費(fèi)用、減少公務(wù)接待活動次數(shù)及陪同人員所致。

(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算104.61萬元,占98.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.50萬元,占1.41%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0*%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104.61萬元,完成預(yù)算89.07%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少8.01萬元,下降7.11%。主要原因是減少了車輛購置費(fèi)用所致。

其中:公務(wù)用車購置支出34.88萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車1輛、金額24.9萬元,主要用于舉辦大型活動、新聞采訪運(yùn)送人員及設(shè)備,其他車輛1輛、金額9.98萬元,主要用于舉辦活動、新聞采訪運(yùn)輸設(shè)備及人員。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車16輛,其中:轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛,其他車輛2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.73萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.50萬元,完成預(yù)算7.73%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.71萬元,下降53.27%。主要原因是壓縮接待次數(shù)及陪同人員所致。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,158人次,共計(jì)支出1.5萬元,具體內(nèi)容包括:接待各市州縣(區(qū))兄弟臺融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,主要用于接待(具體項(xiàng)目)。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,綿陽市廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)

(二)政府采購支出情況

2020年,政府采購支出總額99.87萬元,其中:政府采購貨物支出99.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置2輛業(yè)務(wù)用車,高標(biāo)清改造購置設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額99.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額99.87萬元,占政府采購支出總額的100%。

(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,我臺共有車輛16輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(注:數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表,按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我臺在年初預(yù)算編制階段,組織對專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、業(yè)務(wù)用車購置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、無線臺站維護(hù)費(fèi)、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)開展了預(yù)算事前績效評估,對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取了5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

我臺按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,堅(jiān)持??顚S茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本單位還自行組織了5個項(xiàng)目績效評價,從評價情況來看,年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、無線臺站維修費(fèi)、廣播電視無線覆蓋及重點(diǎn)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)用車購置等11個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。(本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的,選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開,目標(biāo)個數(shù)在5個以下的,全部進(jìn)行公開,公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表)。

(1)、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬元,執(zhí)行數(shù)420萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保證了我臺自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題:隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟(jì)增長,自辦欄目費(fèi)用會逐年增大,使用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算管理,按進(jìn)度合理安排各欄目費(fèi)用。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表

項(xiàng)目名稱

自辦欄目費(fèi)用

預(yù)算單位

綿陽市廣播電視臺

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù)

420

執(zhí)行數(shù)

420

其中-財(cái)政撥款

420

其中-財(cái)政撥款

420

其他資金

0

其他資金

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

保證我臺12檔自辦欄目的正常制作播出

實(shí)際完成目標(biāo)

正常播出

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

用于我臺12檔自辦欄目的正常制作播出

保證我臺12檔自辦欄目的正常制作播出

保證了我臺12檔自辦欄目的正常制作播出

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

宣傳綿陽

挖掘節(jié)目資源價值,帶動了營收

宣傳綿陽、推廣綿陽、帶動營收

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100%

100%

100%

(2)、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,執(zhí)行數(shù)150萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表

項(xiàng)目名稱

成品節(jié)目及電視劇購置

預(yù)算單位

綿陽市廣播電視臺

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù)

150

執(zhí)行數(shù)

150

其中-財(cái)政撥款

150

其中-財(cái)政撥款

150

其他資金

0

其他資金

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

實(shí)際完成目標(biāo)

電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

電視劇購買

購入電視劇2500集購買7擋欄目

購入電視劇2500集,購買7擋欄目

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

欄目購買

購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯

購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

宣傳綿陽、推廣綿陽

保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100%

100%

100%

(3)、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元,執(zhí)行數(shù)40萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,充分保障了廣播電視的正常轉(zhuǎn)播和播出。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表

項(xiàng)目名稱

專項(xiàng)設(shè)備購置

預(yù)算單位

綿陽市廣播電視臺

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù)

40

執(zhí)行數(shù)

40

其中-財(cái)政撥款

40

其中-財(cái)政撥款

40

其他資金

0

其他資金

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化

實(shí)際完成目標(biāo)

升級改造完成

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化

保障全臺電視制播的高清化、網(wǎng)絡(luò)化。保障正常轉(zhuǎn)播及播出

全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化

文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化

文化廣電新聞出版內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實(shí)現(xiàn)高清化

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100%

100%

100%

(4)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)750萬元,執(zhí)行數(shù)750萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度較快。下一步改進(jìn)措施:統(tǒng)籌安排,合理規(guī)劃。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表

項(xiàng)目名稱

業(yè)務(wù)稿費(fèi)

預(yù)算單位

綿陽市廣播電視臺

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù)

750

執(zhí)行數(shù)

750

其中-財(cái)政撥款

750

其中-財(cái)政撥款

750

其他資金

0

其他資金

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

用于自聘一線人員稿費(fèi)支出

實(shí)際完成目標(biāo)

支付自聘一線人員稿費(fèi)

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

全媒體中心從事一線新聞采訪、報(bào)道工作的聘用人員的稿費(fèi)

全媒體中心從事一線新聞采訪、報(bào)道工作的聘用人員的稿費(fèi)

支付全媒體中心75名聘用人員的稿費(fèi)

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性

保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性

保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100%

100%

100%

(5)、重大專題節(jié)目支出項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬元,執(zhí)行數(shù)150萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保質(zhì)保量按時完成節(jié)目錄制,保證正常播出。發(fā)現(xiàn)的問題:執(zhí)行進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表

項(xiàng)目名稱

重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金

預(yù)算單位

綿陽市廣播電視臺

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù)

150

執(zhí)行數(shù)

150

其中-財(cái)政撥款

150

其中-財(cái)政撥款

150

其他資金

0

其他資金

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

宣傳綿陽

實(shí)際完成目標(biāo)

宣傳綿陽

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量及成本指標(biāo)

用于重大項(xiàng)目專題、重大外宣專題視頻拍攝制作、節(jié)目包裝等。

承擔(dān)市上的對外宣傳形象片等視頻的拍攝、制作、上送播出等

完成了10個以上的系列專題專欄,制作了10部60分鐘以上的時政宣傳片并在各頻道、邁尚網(wǎng)、手機(jī)客戶端《直播綿陽》等平臺播出。

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

宣傳綿陽

宣傳綿陽

宣傳綿陽

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

100%

100%

100%



























2.部門(單位)績效評價結(jié)果。

本部門(單位)按要求對2020年部門(單位)整體支出績效評價情況開展自評,《2020年綿陽市廣播電視臺整體支出績效評價報(bào)告》見附件(附件1)。

本部門(單位)自行組織對XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績效評價,《綿陽市廣播電視臺項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告》見附件(附件2)。(非涉密部門均需公開部門(單位)整體支出評價報(bào)告,部門(單位)自行組織的績效評價情況根據(jù)部門(單位)實(shí)際公開,若未組織項(xiàng)目績效評價,則只需說明部門(單位)整體支出績效評價情況)


第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng)):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):

指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)


四部分 附件

附件1

2020年綿陽市廣播電視臺整體支出

績效評價報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2020年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個,分別為:黨政辦、黨群工作部(人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室)、總編室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、全媒體中心(時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部)、廣播部(博引傳媒公司)、外宣和評論部、技術(shù)中心(發(fā)射部)、廣電傳媒公司(大型活動部)、視訊公司。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司),參股公司3個(四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司)。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

(三)人員概況。

2020年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個,截止2020年底實(shí)有在編人員117人。

二、部門(單位)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(單位)財(cái)政資金收入情況。

2020年全年財(cái)政資金收入總額4985.65萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬元。

(二)部門(單位)財(cái)政資金支出情況。

2020年全年支出總額4973.1萬元。其中基本支出2949.64萬元,占總支出的59.31%,項(xiàng)目支出2023.46萬元,占總支出的40.69%。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%。

三、部門(單位)整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門(單位)預(yù)算管理。

包括部門(單位)績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1-1-1.  編制完整情況:我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理,該項(xiàng)得3分。

1-1-2.  績效目標(biāo)制定情況:績效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化,但因某些績效目標(biāo)在部門上報(bào)的時候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確,還需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化量化,該項(xiàng)扣0.5分,得4.5分。

1-1-3.  預(yù)算編制準(zhǔn)確性:預(yù)算編制做到科學(xué)準(zhǔn)確,按得分計(jì)算公式計(jì)算該項(xiàng)得分為9分。

1-2-1.   預(yù)算支出規(guī)范情況:我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象;分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序;分配專項(xiàng)資金按規(guī)定程序報(bào)批,該項(xiàng)共得5分。

1-2-2.  預(yù)算支出控制情況:日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為9.71%,該項(xiàng)得5分。

1-2-3.  動態(tài)調(diào)整情況:年度部門預(yù)算調(diào)劑額和年末部門預(yù)算額度收回額均為0,該項(xiàng)得9分。

1-3-1.   預(yù)算完成情況:部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)際進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%,按實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分為6.7分;部門預(yù)算項(xiàng)目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%,得分為3分。該項(xiàng)共計(jì)得分為9.7分。

1-3-2.   預(yù)算目標(biāo)完成情況:以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心,評價項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度,按計(jì)算公式計(jì)算得6分。

1-3-3.   違規(guī)記錄情況:依據(jù)2020年巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果,我單位在財(cái)務(wù)收支等方面存在兩項(xiàng)違規(guī)情況,扣1分,該項(xiàng)得1分。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

信息公開情況:單位整體支出績效自評、項(xiàng)目支出績效自評情況按要求隨同部門決算分開,該項(xiàng)得2分。

績效結(jié)果整改情況:單位根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進(jìn)管理得4分。

績效結(jié)果應(yīng)用反饋情況:在規(guī)定時間內(nèi)向財(cái)政部門反饋運(yùn)用績效結(jié)果報(bào)告得2分;對績效結(jié)果反饋問題全部整改提2分,共計(jì)得4分。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)在本年基本完成,也取得了以下的成績:1、成立了專門的預(yù)算績效管理小組,在各相關(guān)部門確定績效目標(biāo)責(zé)任人,對績效目標(biāo)的管理盡可能科學(xué)準(zhǔn)確、細(xì)化量化。2、進(jìn)一步建立健全預(yù)算績效管理制度。3、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理,編制科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的績效目標(biāo)。全臺各部門積極參與,為預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目績效評價提供基本依據(jù)。4、加強(qiáng)對績效考核結(jié)果的反饋和運(yùn)用,將績效考核結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)以及合理安排一下年度預(yù)算的重要依據(jù)。

本單位在2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系得分為95.2分。

(二)存在問題。

1、 預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大,有些部門尚未明確績效目標(biāo)管理工作和自身工作的關(guān)聯(lián)。

2、績效目標(biāo)與績效考核內(nèi)容缺乏更細(xì)致的關(guān)聯(lián),細(xì)化、量化工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、預(yù)算績效管理小組的職責(zé)還需進(jìn)一步完善,使其真正融入到績效目標(biāo)管理工作的每一個環(huán)節(jié)。

4、預(yù)算績效觀念在單位內(nèi)部各部門之間不夠深入,預(yù)算績效意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)改進(jìn)建議。

我單位在預(yù)算績效管理系統(tǒng)的使用過程中有一個小建議。在預(yù)算績效管理系統(tǒng)中部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)在選擇單位的時候感覺可選項(xiàng)太少了,從而無法準(zhǔn)確的反映某些量化指標(biāo),建議在系統(tǒng)設(shè)置中考慮各單位的特殊性制訂相應(yīng)的量化單位,從而使量化指標(biāo)更科學(xué)準(zhǔn)確。

附件2

綿陽市廣播電視臺

項(xiàng)目2020績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

1.說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。

綿陽市廣播電視臺主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)單位項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度合理安排開支,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4.資金分配的原則及考慮因素。

年初根據(jù)單位實(shí)際情況以及項(xiàng)目的重要性和資金需求等多因素來合理分配資金,編制預(yù)算。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

綿陽市廣播電視臺2020年度共有8個預(yù)算項(xiàng)目,分別為:成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、公務(wù)用車購置、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購置、自辦欄目費(fèi)用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購買、專項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購置和更新以及支付一線工作人員稿費(fèi)等方面,旨在宣傳綿陽、推廣綿陽,保障正常的轉(zhuǎn)播、播出,以及調(diào)動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性和時效性。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

貸款利息項(xiàng)目用于支付流動資金貸款利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。貸款利息6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行105.71萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行147.8萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行220萬元。

自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目用于我臺12檔自辦欄目(綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報(bào)道、陽光政務(wù)、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人)的制作成本。自辦欄目費(fèi)用6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行90.40萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行190.62萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行420萬元。

重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目用于電視專題專欄、時政宣傳片、重大項(xiàng)目專題片、重大外宣專題項(xiàng)目,以達(dá)到宣傳綿陽、推廣綿陽的目標(biāo)。重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行33.42萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行62.71萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬元。

無線臺站維修費(fèi)用于保障無線臺站正常運(yùn)行及維修維護(hù)費(fèi)用,以保證無線臺站的運(yùn)行,保障正常播出信號。無線臺站維護(hù)費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行18.67萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行28.28萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行70萬元。

業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目用于廣播電視臺自聘一線人員稿費(fèi)支出,以調(diào)動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。業(yè)務(wù)稿費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行480.30萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行631.62萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行750萬元。

成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目購入新聞素材,用于新聞制作和剪輯,保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。成品節(jié)目及電視劇購置6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行20萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行64.3萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬元。

專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備的購買、更換,保障全臺電視制播的高清化、網(wǎng)絡(luò)化,保障正常轉(zhuǎn)播及播出。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行4.70萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行5.11萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行40萬元。

業(yè)務(wù)用車購置項(xiàng)目用于業(yè)務(wù)用車購置,保證單位新聞采訪及拍攝用車。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元,9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元,12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬元。

3.分析評價申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

綿陽市廣播電視臺在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理,根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,做到申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行,績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

(三)項(xiàng)目自評步驟及方法。

說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。

我單位項(xiàng)目績效自評根據(jù)財(cái)政局要求以及單位實(shí)際情況組建評價組,對預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況、未完成績效目標(biāo)原因和改進(jìn)措施等內(nèi)容進(jìn)行自評。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

我單位根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況,對項(xiàng)目資金進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),財(cái)政局經(jīng)過審核進(jìn)行批復(fù),2020年度無預(yù)算調(diào)整。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

1.資金計(jì)劃。在說明該項(xiàng)目全市資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

資金計(jì)劃情況表












單位:萬元

 

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-12月累計(jì)

業(yè)務(wù)稿費(fèi)

600

 

 

 

50

50

50

 

 

 

750

貸款利息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

220

自辦欄目費(fèi)用

 

50

 

 

150

100

50

40

30

 

420

成品節(jié)目購置

 

 

30

 

30

30

20

20

20

 

150

重大專題節(jié)目補(bǔ)助資金

 

 

30

 

30

 

40

30

20

 

150

專項(xiàng)設(shè)備購置

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

40

無線臺站維修費(fèi)

 

20

 

 

20

 

 

20

10

 

70

業(yè)務(wù)用車購置

 

 

 

34.88

 

 

 

 

 

 

34.88

2.資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性等進(jìn)行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

資金到位情況表












單位:萬元

 

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-12月累計(jì)

業(yè)務(wù)稿費(fèi)

600

 

 

 

50

50

50

 

 

 

750

貸款利息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

220

自辦欄目費(fèi)用

 

50

 

 

150

100

50

40

30

 

420

成品節(jié)目購置

 

 

30

 

30

30

20

20

20

 

150

重大專題節(jié)目補(bǔ)助資金

 

 

30

 

30

 

40

30

20

 

150

專項(xiàng)設(shè)備購置

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

40

無線臺站維修費(fèi)

 

20

 

 

20

 

 

20

10

 

70

業(yè)務(wù)用車購置

 

 

 

34.88

 

 

 

 

 

 

34.88

資金到位率為100%,資金到位及時。

3.資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

我單位在資金使用中根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到資金支付范圍、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法與預(yù)算相符。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計(jì)核算是否規(guī)范等。

我臺在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理,根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開支。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,賬務(wù)處理及時,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

(二)項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況,如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

我單位在業(yè)務(wù)用車購置、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目實(shí)施中,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度,對項(xiàng)目按要求進(jìn)行招投標(biāo)流程。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

我單位通過加強(qiáng)項(xiàng)目管理使績效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

四、項(xiàng)目績效情況

(一)項(xiàng)目完成情況。

包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并進(jìn)行分析說明。

1、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目2020年共計(jì)購入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要,金額70萬元;購買7檔欄目共計(jì)70萬元;從新華社購入新聞素材費(fèi)用10萬元。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。

2、貸款利息項(xiàng)目:2020年全年貸款利息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出220萬元,全部用于流動資金4000萬元的利息支付。按期支付銀行利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證臺經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,完成該項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

3、無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目:按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范,每年需對鐵塔銹蝕部分及時進(jìn)行防腐處理,避免銹蝕擴(kuò)大危及鐵塔安全,2020年對鐵塔進(jìn)行了兩項(xiàng)維護(hù):(1)鐵塔接地防雷檢測及避雷設(shè)施維護(hù)10萬元;(2)塔身部分銹蝕段防腐處理25萬元。另無線臺站附屬設(shè)施的維修維護(hù)及屋頂防滲漏處理35萬元。所有項(xiàng)目在年內(nèi)按預(yù)定計(jì)劃完成,保證了無線臺站的運(yùn)行,保障了正常播出信號。

4、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目:2020年我臺全媒體中心共75人,其中85%為聘用人員,主要從事一線新聞采訪、報(bào)道工作,全年用于支出該部分人員的稿費(fèi)及年終績效費(fèi)用共計(jì)750萬元,按月及時支付到位,充分調(diào)動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性。

5、公務(wù)用車購置項(xiàng)目:根據(jù)?四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法?(川委辦【2018】44號)規(guī)定,接綿陽市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局通知同意我臺購置排氣量1.6升以下、價格9萬元以內(nèi)轎車6輛、排氣量3.0升以下、價格25萬元以內(nèi)中巴車1輛,用于更新現(xiàn)有業(yè)務(wù)用車;購買排氣量2.2升以下、價格10萬元以內(nèi)皮卡車1輛,更新現(xiàn)有特種專業(yè)技術(shù)用車,作為業(yè)務(wù)用車使用。2020年我臺按年初預(yù)算計(jì)劃購置皮卡車1輛,單價為9.98萬元;購置中巴車1輛,單價為24.9萬元,共計(jì)34.88萬元。按時完成預(yù)算績效目標(biāo),充分保障了我臺新聞采訪、拍攝、活動等業(yè)務(wù)用車需求。

6、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目:2020年按照項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃,該項(xiàng)目資金主要運(yùn)用于以下四個方面:(1)圍繞全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè),圍繞市委市政府重點(diǎn)工作,把握重大時間節(jié)點(diǎn),策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄,制作費(fèi)用30萬元;(2)圍繞加快建設(shè)中國科技城和西部現(xiàn)代化強(qiáng)市、全面推動高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等重大主題,全年策劃制作10部共計(jì)60分鐘時政宣傳片并在各頻率頻道、邁尚網(wǎng)、手機(jī)客戶端《直播綿陽》等平臺播出,以每分鐘制作成本8000元,共計(jì)支出48萬元;(3)完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報(bào)片6部共計(jì)60分鐘,制作費(fèi)用48萬元;(4)全年拍攝制作30分鐘以上反映綿陽經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)等內(nèi)容的節(jié)目在中央電視臺、四川電視臺以及美國斯科拉電視網(wǎng)、中國黃河電視臺聯(lián)播網(wǎng)上宣播出,每分鐘成本8000元,共計(jì)支出24萬元。2020年我臺生產(chǎn)一大批高質(zhì)量融媒體產(chǎn)品,圓滿完成科技城建設(shè)部際協(xié)調(diào)小組會議專題匯報(bào)片、第八屆科博會開幕式展演及綿陽市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會等重大活動的視頻制作任務(wù),得到市委主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。全年,我臺共在央視各頻道欄目用稿 175 條次(其中《新聞聯(lián)播》16 條);川臺播出綿陽稿件 396 條次(其中《四川新聞》頭條 15 條)。

7、專項(xiàng)設(shè)備購置項(xiàng)目:2020年我臺用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備購買、更換的項(xiàng)目預(yù)算為40萬元,實(shí)際支出40萬元,主要用于以下4個方面:(1)播室設(shè)備更新及播出周邊更新11萬元;(2)轉(zhuǎn)播車配件更換7萬元;(3)購買正版軟件5萬元;(4)電視制播高標(biāo)清同播改造完成后,全臺電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化。高清節(jié)目存儲需求急劇增長,2020年制播網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新共計(jì)支出17萬元。充分保障了廣播電視的正常轉(zhuǎn)播和播出,完成該項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

8、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目:2020年我臺共計(jì)13檔自辦欄目,分別為:綿陽新聞、天天800、直播綿陽、晚間報(bào)道、陽光政務(wù)、英語新聞、健康綿陽、宜居綿陽、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人。該項(xiàng)目費(fèi)用420萬元全部用于13檔自辦欄目的制作和播出。通過自辦欄目的制作播出,不僅宣傳了綿陽,還通過充分挖掘《健康綿陽》、《鄉(xiāng)韻綿州》、《左零右社》系列節(jié)目的節(jié)目資源價值,以節(jié)目帶動相關(guān)營收。各欄目充分利用新媒體平臺進(jìn)行市場營銷,通過微信、報(bào)紙、APP等線上線下資源,運(yùn)用圖文、視頻等多種形態(tài),使客戶快捷及時了解宣傳動態(tài),保持良好的運(yùn)營勢頭。完成該項(xiàng)目的預(yù)算績效目標(biāo)。

(二)項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評價。

貸款利息項(xiàng)目滿足了我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證了經(jīng)營活動的正常進(jìn)行;自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目達(dá)到了宣傳綿陽,推廣綿陽的目標(biāo);專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目制播實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化,保障了正常播出;無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保證了正常播出;成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目保證了頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新;業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目保證了新聞采訪報(bào)道的及時性、時效性;業(yè)務(wù)用車購置項(xiàng)目保證了新聞采訪、拍攝用車。

五、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價。

2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序,做到使用規(guī)范,會計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標(biāo)在本年基本完成。

(二)存在的問題。

結(jié)合自評情況,分析存在的問題及原因。    

2020年我單位項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成,但通過自評我們認(rèn)識到,在績效目標(biāo)的編制、執(zhí)行以及績效考評工作中還存在兩點(diǎn)不足:

1、 大部分項(xiàng)目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后,造成大量的資金支付集中到最后兩個月。

2、 部分相關(guān)部門對預(yù)算工作及績效評價工作的認(rèn)識不夠,認(rèn)為預(yù)算工作就是財(cái)務(wù)的工作,沒有積極的參與和配合意識,從而導(dǎo)致個別績效目標(biāo)的細(xì)化和量化工作不夠到位。

(三)相關(guān)建議。

針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

針對以上兩個問題,改進(jìn)措施為:

1、加強(qiáng)信息傳遞共享。各項(xiàng)目資金使用部門在資金支出過程中應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)部門和相關(guān)人員與財(cái)務(wù)人員的溝通,使財(cái)務(wù)人員及時了解項(xiàng)目進(jìn)度,及時安排項(xiàng)目資金。

2、加強(qiáng)單位各部門對項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作的認(rèn)識及參與。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、制度,進(jìn)一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對績效管理工作的重視程度。同時加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的績效管理意識,根據(jù)年度預(yù)算績效目標(biāo),定期做好預(yù)算的執(zhí)行分析,及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況和績效目標(biāo)之間存在的差距,糾正偏差,并促成單位和相關(guān)部門的配合和參與。

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注:各部門(單位)不得調(diào)整修改、刪除表格格式,空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進(jìn)行公開。)

附件:四川省綿陽市廣播電視臺(1).XLS


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